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在美國成立公司,選LLC還是INC?

    很多有創(chuàng)業(yè)想法的客戶對在美成立公司存有各種困惑,其中最主要的問題就是,到底應(yīng)該選擇哪種類型的公司?不同類型的公司在稅務(wù)申報上有什么區(qū)別?這些區(qū)別對自己到底是有利還是有弊?公司成立后,應(yīng)該如何報稅?


    公司的類型很多,但初創(chuàng)業(yè)的客戶一般選擇有限責(zé)任公司中的兩種類型:LLC或者INC。



    上述兩種公司形式的共同之處在于,它們都是股份有限責(zé)任公司,股東對公司的債務(wù)只承擔(dān)自己所投資的那部分資金的責(zé)任。也就是說當(dāng)公司發(fā)生負(fù)債的時候,債務(wù)不會無限制地牽扯到股東個人其他的財產(chǎn)和投資。


    但兩者又是有顯著區(qū)別的:


    公司產(chǎn)生盈利時,應(yīng)由誰來交稅,交稅主體是公司、還是股東個人?


    當(dāng)INC公司盈利時,公司的盈利要先繳納聯(lián)邦稅和州稅,然后將盈利分給股東個人的時候,股東個人又要將這一部分盈利納入個人所得里面繳納個人稅。也就是我們平時說的交兩遍稅,當(dāng)然如果公司是虧損的情況,這種問題就無需擔(dān)憂了。


    而LLC所有的收入都直接分配到股東個人身上,是不用交公司稅的。所以在LLC公司盈利的情況下,所得盈利只須股東個人交一遍聯(lián)邦稅和州稅就可以了。但如果股東中有人是沒有美國報稅號碼的外國人,那LLC這種形式的公司就要求此類外國股東必須要申請美國稅號進行報稅。LLC也要幫國外股東預(yù)扣稅(Withholding Income Tax)。


    雖然要交兩遍稅,但I(xiàn)NC有一個最顯著的優(yōu)點,就是可以給股東個人出W2。這也就是說,INC可以給股東發(fā)工資,而發(fā)出去的工資可以作為公司的開支費用來抵減公司盈利,這樣也就可以通過給股東發(fā)工資的形式減少公司層面的稅負(fù),同時也可以達(dá)到控制股東個人收入的目的。


    反觀LLC這種公司形式就不可以給股東出W2。換句話說,LLC盈利或虧損的所有金額都是直接計入個人所得稅里,這樣,對于一些有保險、貸款等其他需要的報稅人而言,這種形式就會給自己的個人收入造成很大的不確定性,這也是很多報稅人對LLC感興趣、最終卻沒有選擇成立LLC的原因。


    所以選擇什么樣的公司形式要根據(jù)生意情況和股東個人家庭情況來決定。


    成立費用不同


    兩種公司的成立費用也有不同。各個州的情況不一致,但通常是成立LLC的費用更高。具體費用可以咨詢一下會計師。


    探討了在美如何開公司的問題,我們再來了解一下成立公司后應(yīng)如何報稅的問題。


    問:注冊公司以后,我怎么報稅?


    【答】如果您注冊的是INC類型的公司的話,一年要報一次公司稅,即便是公司沒有運作,也要進行“零”申報。申報年度是從您注冊公司的日期開始起算,舉例來說,如果您的公司是16年4月12日成立,那您的第一個會計年度是2016年4月12日到2017年3月31日,公司報稅的截止日期就是2017年7月15日(會計年度后第四個月的第15日)。


    如果您注冊的公司是LLC類型的話,申報年度是從1月1日(或者公司注冊開始日期)到12月31日。LLC的特別之處是,每年的3月15日之前需要申報一個Partnership Return,總結(jié)一年的經(jīng)營情況,但是無需交公司稅。由于LLC無需繳納公司稅,全部都流轉(zhuǎn)到個人身上報稅,所以繳稅截止日就是當(dāng)年個人稅的截止日(一般是每年4月15日)。


    問:除公司稅,還要繳哪些稅?截止日是幾號?


    【答】公司除了一年一度的公司稅,最基本的還有人工稅和銷售稅,這兩種稅一般都是一個季度報一次。


    人工稅是指當(dāng)您的公司有員工出支票(W2表格)的時候需要交的稅,一個季度一報,報稅截止日分別是4月30日(報1/2/3月份的人工)、7月31日(報4/5/6月份的人工)、10月30日(報7/8/9月份的人工)、1月31日(報10/11/12月份的人工)。


    銷售稅是指當(dāng)您的公司有申請銷售執(zhí)照(Sales Certificate)時需要交的稅,一個季度一報。當(dāng)您的公司有銷售業(yè)務(wù)時,需要代政府收取該州的銷售稅,然后一個季度申報一次,報稅截止日是3月20日(報12/ 1/2月份的銷售)、6月20日(報3/4/5月份的銷售)、9月20日(報6/7/8月份的銷售)、12月20日(報9/10/11月份的銷售)。


    問:聽說要買勞工保險,勞工保險是怎么回事?


    【答】所有在美企業(yè),在雇傭員工之前都必須先購買好勞工保險,以防工人在工作中受傷。這是各州政府的硬性規(guī)定。如雇主不買勞工保險,是不能雇傭員工并出工資的。各州政府對此監(jiān)管非常嚴(yán)格,一旦發(fā)現(xiàn)了沒有購買保險就出工資的情況,雇主將被州勞工局處以重罰。一般情況下,公司注冊好之后,雇主就可以拿齊注冊文件去保險公司購買勞工保險了。


    問:交那么多稅,那公司一年的稅費豈不是很高?


    【答】這個要從公司的三個主要報稅活動分別來說:


    >>>>公司稅


    公司只有在有利潤產(chǎn)生的情況下才要交公司稅(紐約州無論公司是否有盈利都是要交filing fee,紐約州和市一共是最低$57/年)。具體解釋就是,您的公司總收入減去您的成本(進貨成本、人工成本、各項開支費用等等),最終剩下的利潤才用來計算公司稅。


    聯(lián)邦公司稅的稅率如下表(各州的稅率不盡相同,可自行上網(wǎng)查看):


    >>>>人工稅


    人工稅是只有在公司有雇傭員工、且有出W2的情況下才須申報。雇主需要承擔(dān)的稅主要是員工的Social Security Tax(社會安全稅)和Medicare Tax(醫(yī)護稅)這兩項,稅率是員工工資的7.65%,這個錢是交給聯(lián)邦的,其他的還包括需要交給各州政府的Unemployment Insurance(失業(yè)保險),以紐約州為例,這個稅的初始稅率是4%。


    >>>>銷售稅


    銷售稅的稅率各個地方不盡相同,紐約市的銷售稅率是8.875%。需要提醒各雇主的是,只要一旦申請了銷售執(zhí)照,就要開始按季度申報銷售稅,哪怕是沒有銷售,也要進行“零”申報!


    但如果您的公司沒有出人工,也沒有銷售行為的話,就無需擔(dān)心人工稅和銷售稅的問題了。


    在美國成立公司是很簡單的!但是如果想要把公司經(jīng)營好、把稅務(wù)處理好,還是需要專業(yè)會計師的協(xié)助。有任何疑問歡迎隨時咨詢港豐顧問,您的離岸貼心管家。


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